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Passar recibo a empresa no Reino Unido

6 publicações neste tópico

Boa noite,

Estou a desenvolver uns pequenos projectos de freelance para uma empresa sediada no Reino Unido.

Ora, sou trabalhador dependente (sem atividade iniciada), e tenho de passar um recibo. Tenho duas perguntas que são:

- Recibo, seria um recibo verde? Um ato isolado?

- Em termos de tributações, o que tenho de pagar cá? IRS, IVA? E lá é necessário pagar alguma coisa?

Agradecia imenso os vossos esclarecimentos, pois nunca tive uma experiência semelhante.

Com os melhores cumprimentos.

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O ideal será iniciar a atividade indicando transações intracomunitárias, e passar recibo verde, porque as condições para ato únicos são bastante apertadas. Terias de confirmar todas essas condições.

Em relação ao IVA, no recibo, não liquidas IVA.

Usas a opção

IVA - autoliquidação [regra geral art.º 6.º, n.º 6, a)],

ou seja, é o adquirente de serviços que deverá liquidar e entregar ao estado.

Depois, terás de entregar uma declaração recapitulativa de IVA, para além da declaração periódica.

No que diz respeito à retenção de IRS, não existe por ser uma empresa que não é nacional.

Em relação ao IRS, ao fim do ano declaras tudo normalmente.

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Ok, fiquei com uma ideia aproximada do que necessito de fazer.

Pelo que vi não tenho qualquer agravante em iniciar atividade, pois já pago segurança social com o meu trabalho dependente.

Estava a tentar abrir actividade online, mas o formulário tem bastantes opções que desconheço, pelo que acho que vou às finanças presencialmente.

De resto é só emitir um recibo verde, tendo em conta essas opções, que me fazem sentido de facto. Quanto à declaração recapitulativa de IVA, desconhecia. Poderias explicar-me melhor em que consiste?

Obrigado.

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Declaração em que indicas o nif estrangeiro da empresa que te pagou, e o valor recebido.

É entregue via site da AT, como se envia a declaração periódica de IVA.

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Estou na mesma situação, e a após já ter ficado esclarecido nalgumas questões acima, gostava de perceber que opção escolho no campo de "Base de incidência em IRS" e "Retenção na fonte de IRS".

Obrigado.

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Declaração em que indicas o nif estrangeiro da empresa que te pagou, e o valor recebido.

É entregue via site da AT, como se envia a declaração periódica de IVA.

 

 

 

Alguém que possa ajudar com a pergunta acima?

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